多措并举+规范财务管理制度
为抓好本溪市委第三巡察组巡察反馈意见的整改落实工作,按照市委巡察办和第三巡察组要求,本溪市审计局立即开展财务整改工作,通过完善财务管理制度,确保财务活动的合规性与高效性。
结合辽宁省审计厅、本溪市财政局出台的最新文件及审计工作实际,本溪市审计局办公室出台了新的《本溪市审计局财务管理办法》,从多个方面入手开展整改工作,首先是完善资产管理。对固定资产进行了全面清查,确保账实相符,并加强了资产的日常管理和维护,防止资产流失和浪费。其次是规范公务卡使用。严格规定了公务卡的申请、使用和报销流程,确保每一笔公务支出都有据可依、合规合法。最后加强差旅费报销管理。通过制定详细的差旅费报销标准,明确了差旅费的开支范围和报销流程,有效避免了差旅费用的滥用和浪费。
通过这一系列整改措施的实施,不仅提升了财务管理水平,还进一步增强了审计人员的财务合规意识。下一步,市审计局将继续坚持严谨、规范的财务管理原则,确保公共资金安全、有效使用。